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资产清查报道

2016-03-10 10:05:43 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 资产清查报道(共4篇)2013年年终资产清查通知关于开展2013年终资产清查工作的通知公司各部门、所属各单位:根据集团公司2013年度财务决算工作要求,为了加强对公司本部及所属各单位的资产管理,确保资产帐实相符、安全完整,有效堵塞管理漏洞,决定在年度财务决算之前,进行全面资产清查盘点工作。现将有关事宜通知如下:一、清查基...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目,本文为大家带来《资产清查报道》,希望能帮助到你。

篇一:《2013年年终资产清查通知》

关于开展2013年终资产清查工作的通知

公司各部门、所属各单位:

根据集团公司2013年度财务决算工作要求,为了加强对公司本部及所属各单位的资产管理,确保资产帐实相符、安全完整,有效堵塞管理漏洞,决定在年度财务决算之前,进行全面资产清查盘点工作。现将有关事宜通知如下:

一、清查基准时间:

货币资金以年终结账日为清查基准日,其他资产均以12月25日为清查基准日。

二、清查范围

本次清查为全面清查,各单位要对企业各项资产和负债逐项清点,做好清查记录,严禁杜绝走过场,不负责任的照抄账本现象。

具体包括以下内容: 1、货币资金

包括库存现金、有价证券、银行存款及其他货币资金。其中现金及有价证券要进行实地盘点并编制盘点表,银行存款要取得相应的银行对帐单并编制余额调节表。

重点加强银行存款未达账项管理,确保账账相符,账实相符。现金盘点要坚决杜绝白条顶库现象。

2、债权债务

包括应收应付各种款项,大额款项(煤炭发电企业为150万元及以上,其他产业公司为50万元及以上)应取得对方对帐单回函,公司内部的关联往来务必核对相符。对于核对不符及形成呆死帐的往来要如实反映,并做出说明。个人借款要在年底全部清理,除工作必需以外,全部收回。

3、财产物资

包括存货、固定资产、在建工程及工程物资。清查应从数量和质量两个方面进行,并根据清查结果编制财产清查报告,详细说明盘盈、盘亏、毁损原因及数量、金额。资产清查报道资产清查报道

4、对外合同

对外合同清查要编制合同执行情况盘点表,说明合同内容、合同总金额、累计已结算金额、累计已收付款金额,合同变更情况及原因等。

三、各公司财务资产部应根据公司实际情况设计清查盘点表格,并附文字版的清查结果说明,内容务必详尽,力求客观、全面反映资产清查结果。

四、清查报告要经分管领导签字并加盖公司公章,并于2014年1月10日前将清查报告上报公司财务资产部,对于清查中发现的财产短缺、毁损及坏账损失,应及时汇报并按规定程序核准后再作相关处理。

五、根据集团公司2013年财务决算编审要求,各单位在决算会审时要上报账龄一年以上往来款项清查专项报告,并附相关支撑资料(详见附件1、2)。往来款项清查专项报告应按分类详细说明账龄一年以上往来款项形成过程和正在采取或下一步拟采取的清理措施等,请各单位逐笔清理,认真填写,并与此次资产清查报告一并上报。

六、各公司要高度重视资产清查工作,成立由分管经营财务工作的领导任组长,财务、生产、经营与相关部门人员参加的资产清查工作组,合理分工,保证清查工作及时、高质、顺利完成。

二○一三年十二月十八日

附件1:

应收款项逐笔清查申报材料单

财务部负责人(签章): 责任部门(签字): 经办人(签字):

附件2:

应付款项逐笔清查申报材料单

财务部负责人(签章): 责任部门(签字): 经办人(签字):

篇二:《资产清查自查报告》

东良完小资产清查报告

根据财务资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:

一、资产清查工作总体状况分析:资产清查报道

(一)资产清查工作基准日:2012年7月15日--8月10日

(二)资产清查范围:固定资产第二-----第九类

(三)资产清查工作具体实施情况:

我单位领导对本次资产清查工作十分重视,因合校,需对很多固定资产进行清查,入账,确实是任务重压力大。为保证资产清查工作高效有序地进行,首先成立了资产清查工作领导小组,并指定总务主任为资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的各项材料进行集中分析、简化,把跟学校有关的各个项目化解为表格式分发到各分管口,然后逐校进行审核、验收。第四,确认资产清查最终结果,并填好报表上报。经过努力,终于按时完成资产清查的主体工作。

(四)资产清查工作取得的成效及存在的问题。

通过本次资产清查,进一步规范了资产管理工作,更有效地保护了国有资产。但清查中也发现了一些问题,由于电子产品更新换代太快,学校的一些设备属于已经淘汰产品,旧的课桌凳已到更新时期,却未履行正常资产报废手续,暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不规范的地方,显示了日常管理工作不够扎实。

二、对资产清查的问题提出改进措施

我们将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机,进一步做好固定资产管理工作。加强实物管理,对于清理出来的有问题资产,及时报批并进行账务处理。针对资产清查工作发现的问题,作进一步地分析,在分清是管理责任,还是制度漏洞的基础上,完善相关制度,确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。整改措施如下:

1、组织校管理员认真学习学校固定资产管理制度,阐明对国有资产的管理和保护的重要性,引起各校对固定资产管理工作的重视。

2、进一步加强对资产的管理,认真做好固定资产管理的各项基础工作,对固定资产进行严格的登记造册,建立固定资产增减变动的工作流程,做到程序化,规范化,提高其使用率。

3、固定资产的管理严格实行责任制:每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下,由负责该固定资产物品的保管人管理好,防止物品的损坏和遗失。

4、要求各校保管员定期(每个月)对学校的固定资产清查一次,如发现有固定资产的流失和损坏现象,应及时向学校领导报告,否则应负相关责任。

5、校领导加强监督工作,将不定期对学校的固定资产进行抽查,以更有效地管理、保护国有资产。

6、固定资产要做到合理使用,管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理。

篇三:《2010年学校固定资产清查方案》

山西警官高等专科学校固定资产清查方案

为了加强学校的固定资产管理工作,更进一步掌握各单位固定资产管理和使用情况,根据省财政厅晋财资[2008]139号关于印发《省级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》的通知和学校《固定资产管理规定》的要求,按照校领导的指示,决定在全校进行一次固定资产清查工作。方案如下:

一、领导组

组 长:张子荣

副组长:张国 梁家瑞 胡小平 刘小秋

成 员:各部门主要负责人。

领导小组下设办公室,办公地点设在后勤处秘书科(办公楼一层110室)电话:6925312。资产清查报道

主 任:王国祥

副主任:白志强 任玉军 赵怀奇 刘保平

成 员:吴剑英 史建强 吕智 李文莉 各部门资产管理员一人。

二、清查目的

(一)通过清查,彻底摸清学校固定资产底细,掌握固定资产的使用状况,特别是加强资产处置管理,为学校仪器设备的更换配置提供依据。

(二)通过清查,掌握本部门的固定资产情况,加强对固定资产的管理力度,健全管理体制,落实管理责任。

(三)通过检查,建立健全学校和部门固定资产明细帐,确定部门资产管理员一人,做好资产的长期管理工作。

三、清查办法

(一)部门自查:各部门以学校的固定资产账目为基础,与本单位的固定资产逐项核对,同时对账外资产进行登记入账,自查结束后要提交一份详细的自查情况汇总报告。具体办法如下:

1、查数量:要依据资产账目逐件核对、落实,做到账物相符。有账无物资产,要查明去向。调出的要补办交接调账手续;转借到学校其他部门使用的,在不影响正常工作的前提下,应由本部门经手人负责索回;丢失的要形成文字说明材料,部门领导确认签字,如已报案应提供保卫处证明。

2、查状态:对仪器设备和其他资产的使用状态进行确认,注明在用、闲置、待修、报废等资产,对报废资产进行造册登记,注明报废原因,按规定办理报废手续。

3、查责任人:使用资产人为保管责任人,部门负责人为部门资产管理人,如有变化的要及时变更。

4、查地点:由于机构的调整和人员的流动,账目上的物品可能调出或不明去向,各单位必须要负责将本单位资产账目上物品追查清楚,查清去向,及时办理资产交接手续。

5、查账外物:本次清查对账目上没有的账外物品(包括办公家具等)也要逐一登记,各个项目要填全;价值不能确定的,可以不填。

(二)学校汇总:学校将各单位自查上报数据进行汇总后,根据各部门的清查情况进行资产核实,对部门之间需要调整的资产进行调整确认。

(三)资产总结:对固定资产清查工作进行总结,对需要报废的资产按程序请示上报核销。

四、时间安排

(一)固定资产清查基准日为:2010年10月31日前。

(二)2010年11月30日召开资产清查会议,布置清查任务。 (三)2010年11月30日-2010年12月10日各单位自查。

(四)2010年12月11日-13日各单位上报自查结果。

(五)2010年12月14日-30日对固定资产清查工作进行总结,对需要报废的资产按程序请示上报核销。

五、要求

(一)各单位要高度重视本次固定资产清查工作,并指定一位部门负责人组织本部门的自查工作,要层层落实,责任到人,并要在规定时间内完成自查工作。

(二)各单位要选定一名本部门专职或兼职的资产管理员,负责本部门的固定资产长期管理工作。把本单位的资产管理员姓名报道后勤处秘书,以便今后工作中及时沟通,

(三)各单位要将本部门的教学仪器、办公设备(包括办公桌、椅、沙发、柜等)登记造册、建账,并落实使用保管人。

(四)资产清查登记表、部门资产明细账,请在《山西警官高等专科学校校园信息管理平台》网上的校园公告栏内下载,资产清查登记表上报要求纸质文挡和电子文档,纸质文档交后勤处秘书科,电子文档发送地址:QQ邮箱465638512网易邮箱sxtylz_001@163.com。

(五)核对后的部门资产明细账及所有上报表格,必须有资产管理员和部门主管领导的签字。

二0一0年十一月十八日

篇四:《固定资产清查报告

[篇一:固定资产清查报告范文]

为了进一步加强固定资产的管理力度,规范和整顿固定资产的管理秩序,我局紧密结合撤乡并镇后国有资产重组工作的现实需要,本着认真负责的态度,从2006年2月开始,历经8个月的时间,对全旗各苏木镇,各行政事业单位的固定资产进行了检查清理。现将检查情况汇报如下:

一、各苏木镇固定资产的清理情况

根据呼伦贝尔市政府以及撤乡并镇工作的需要,我局成立了专门的检查组,经过认真细致的工作,圆满的完成了清产核资以及国有资产重组工作,使各苏木镇能够顺利地开展各项工作。

1、各苏木镇固定资产的情况:固定资产为2,894万元、待核销的固定资产为351万元、暂付款为470万元、暂存款为802万元。

2、存在的问题:一是暂付款数额较大,应报帐没有及时报帐。固定资产清查报告。如因人员调动或死亡而形成暂付款和应收款。二是没有建立固定资产帐,帐面实物不相符。三是固定资产管理不到位,

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