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财务收支审计通知书

2016-09-07 12:29:58 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 财务收支审计通知书(共5篇)财务审计通知书被审计单位基本情况自报表单位:元填表日期: 法人代表(签名): 财务主管(签名):注1 2 本表随审计通知书一同发出,被审计单位应认真按实填列,并于审计小组到达之日交审计 小组。开户银行无论是经营性账户,还是非经营性...

本文是中国招生考试网(www.chinazhaokao.com)成考报名频道为大家整理的《财务收支审计通知书》,供大家学习参考。

财务审计通知书
财务收支审计通知书 第一篇

被审计单位基本情况自报表

单位:元

填表日期: 法人代表(签名): 财务主管(签名):

注1.

2.

本表随审计通知书一同发出,被审计单位应认真按实填列,并于审计小组到达之日交审计 小组。

开户银行无论是经营性账户,还是非经营性账户,全部需按实填列,不得遗漏。

某账户银行存款若为基本账户或外币银行账户应加以说明,注明币别、外币额、折算汇率。 若有账外情况,应另附页说明具体情况。

3.

4.

资产、负债、净资产调整审定表

填表日期: 填表人: 审计组长:

注:账面数与审定数差异的原因均应在备注栏中说明。

会计核算及费用核销存在问题凭证摘录

单位:元【财务收支审计通知书】

【财务收支审计通知书】

填表日期: 填表人: 审计组长:

【财务收支审计通知书】

银行存款余额调节及审定表

单位:元

审计组长:

填表日期: 填表人:

注:调节后银行对帐单余额应与调节后银行存款日记账余额一致。

库存现金查点及审定表

单位:元

主管财务: 出纳员: 审计人员: 注:1.根据盘点情况填列,审计人员应监督盘点进行,并要求参与盘点的人员(一般为出纳人员)签名。

2.若有外币现金,应单独编制盘点表。

审计通知书(范本)
财务收支审计通知书 第二篇

****关于对**公司进行审计的通知

**公司:

根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:

成 员:

附件:1、审计承诺书

2、审前准备事项

二○ 年 月 日

审计承诺书

**单位:

为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:

1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人(签章):

财务负责人(签章):

企业:

年 月 日

审前准备事项

1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:

(1)企业概况、机构设置;

(2)经营范围、规模、模式;

(3)会计核算情况;

(4)年度经营情况;

(5)其他需说明的情况。

【财务收支审计通知书】

2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;

3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;

4、近两个年度工作总结;

5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;

6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;

7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;

8、内部控制制度及其他需要提供的资料。

审计通知书(模板)
财务收支审计通知书 第三篇

×××市审计局审计通知书审通× [20××]×号

关于对×××单位×××部门进行审计的通知

×××××公司:

根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。

审计组长:××× 职务(职称)×××

审计组员×××、×××、×××

特此通知。

×××市审计局(印)

20××年×月X日

本文来源于:

企业财务收支审计工作标准
财务收支审计通知书 第四篇

财务收支审计工作标准

1范围

本标准规定了财务收支审计工作任务和工作职责。 本标准适用于公司财务收支审计工作。

2工作任务

负责对公司各独立核算单位一定时期内的财务状况和经营成果进行综合性审查并做出客观评价。

3工作职责

3.1根据审计工作安排,制定财务收支审计计划和实施方案;

3.2拟定审计范围、内容、方式和时间,指定专人组成审计小组;

3.3向被审计单位发出审计通知书,3日之后由两个或两个以上的审计人员进行审计;

3.4对被审计单位实施审计

3.4.1对取得和自制的原始凭证的真实、合法、合理、有效进行审计。

3.4.2对编制记账凭证所使用的会计科目是否正确进行审计。

3.4.3对会计账簿设置、登记的准确性进行审计。

3.4.4对各项资产管理制度和流程的健全、有效性进行

审计。

3.4.5审查验证各项资产是否真实存在,其所有权是否属被审计单位。

3.4.6审查各项资产计价是否合理,会计处理是否正确,记录是否完整。

3.4.7审查各项收入的确认是否准确及时,记录是否完整,计算是否正确,是否存在虚假收入情况;

3.4.8审查各项收入是否与相应的成本配比;

3.4.9审查各项成本费用是否符合权责发生制和配比原则;

3.4.10审查各项成本费用的会计处理和计算是否正确,所选用的会计方法是否前后一致;

3.4.11对财务报表的真实性、完整性、合规性进行审计。

3.5审计人员收集审计资料,填写审计工作日志,编写审计工作底稿;

3.6审计人员对在审计中发现的问题进行汇总,提出改进建议,形成审计报告初稿;

3.7根据审计发现的问题,与被审计单位交换意见;

3.8审计报告初稿上报分管领导批准,形成最终审计报告;

3.9向被审计单位、公司经理报送审计报告。

审计通知书
财务收支审计通知书 第五篇

****(内部审计机构全称) 审计通知书

*审*通( )*号 关于对******进行审计的通知 *****(被审计单位全称): 根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计

计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,

对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有

关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,

并对所提供的资料进行承诺。 附件:承诺书

需提供资料清单

审计组长:

主审:

审计组成员: ****(内部审计机构全称印章) *年*月*日 抄送:篇二:审计通知书(范本) ****关于对**公司进行审计的通知 **公司:

根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**

年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予【财务收支审计通知书】

以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长:

成 员: 附件:1、审计承诺书

2、审前准备事项 二○ 年 月 日 审计承诺书

**单位:

为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:

1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与

财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事

件存在。 企业负责人(签章): 财务负责人(签章): 企业:

年 月 日 审前准备事项

1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:

(1)企业概况、机构设置;

(2)经营范围、规模、模式;

(3)会计核算情况;

(4)年度经营情况;

(5)其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;

3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;

4、近两个年度工作总结;

5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保

等资料;

6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;

7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;

8、内部控制制度及其他需要提供的资料。篇三:审计通知书参考格式 福建省第五建筑工程公司审计监察室 审计通知书 审通〔〕号

福建省第五建筑工程公司审计监察室对 进行审 计的通知 根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第 款的规定以及 ,我 决

定派出审计组,自20 年 月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到

相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资

料)和必要的工作条件。

审计组组长:

审计组副组长:

审计组成员:(主审) 附件:

(审计机构印章)

[说明:

1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性

内容。

2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调

查)事项相关的其他部门。

3.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。

4.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有

调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。

5. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计

通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表

格等。

6.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。

7.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一

编号,具体可参照国家审计的发文号编写,如泉州市审计局的审计通知书发文编号:泉审财

通?2013?1号篇四:审计通知书(模板)

×××市审计局审计通知书审通× [20××]×号 关于对×××单位×××部门进行审计的通知 ×××××公司:

根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年

全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。请做好有关资料的准备工作,对审计

组的工作予以积极配合。

审计组长:××× 职务(职称)××× 审计组员×××、×××、××× 特此通知。【财务收支审计通知书】

×××市审计局(印) 20××年×月x日

****(审计机关全称)

审计通知书 *审**通?20**?**号 ****(审计机关名称)对****(项目名称)进 行审计(专项审计调查)的通知 (项目名称)情况的通知 ****(主送单位全称或者规范简称): 根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定和****(现实依据),我署(厅、局、办)

决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时

将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电

子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长:*** 审计组副组长:***

审计组成员:***(主审) *** *** *** 附件:(省厅目前有3个附件,如)

1.审计纪律“八不准”规定

2.审计人员保密守则

3.审计组执行审计纪律情况反馈表 (审计机关印章) ****年**月**日

[说明:

1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性

内容。

2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调

查)事项相关的其他部门。

3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计

机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。省厅的做法:审计依据包括法规依据和

现实依据(如,预算执行审计,现实依据:省政府批准的2011年度审计工作计划;经责审计

的现实依据:省委组织部《******的通知》(***)。

4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计

局或者审计署驻地方特派员办事处。

5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。

6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有

调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。

7. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计

通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表

格等。

8.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。(如:经责

审计,第二段写上:定于*月*日在你单位召开审计进点会。根据有关文件规定,省纪委、省

委组织部、省审计厅负责人及你单位领导班子成员、所属部门和单位负责人参加会议。会上,

由***作任职以来(期间)经济责任履行情况的报告,请认真做好准备。)

9.如结合审计或者专项审计调查,对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查,可在

审计通知书一并写明,同时抄送被核查的社会审计机构。

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