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涉密光盘

2016-10-27 11:00:46 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 涉密光盘(共6篇)涉密光盘整体解决方案涉密光盘整体解决方案目前存在的问题:光盘刻录是工作中对信息的使用和处理的重要手段,而现有的光盘刻录管理方式大多比较落后或者存在安全管理或使用上的缺陷,存在如下问题:  光盘刻录管理方式比较落后,部分单位还采用纸质审批的方式; 整个光盘刻录管理过程不能一体化,没有完整...

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的《涉密光盘》,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索成考报名频道与你分享!

涉密光盘整体解决方案
涉密光盘 第一篇

涉密光盘整体解决方案

目前存在的问题:

光盘刻录是工作中对信息的使用和处理的重要手段,而现有的光盘刻录管理方式大多比较落后或者存在安全管理或使用上的缺陷,存在如下问题: 

 光盘刻录管理方式比较落后,部分单位还采用纸质审批的方式; 整个光盘刻录管理过程不能一体化,没有完整严密的安全管理; 笔记本在外开会或靶场调试时交换数据不方便,很难满足保密要求; 光盘刻录监控审计不能自动化,用户刻录数据文件不方便; 采用普通的计算机刻录,无法处理大量多任务数据文件刻录; 保密管理要求光盘刻录须详细审计,目前一些单位还没达做到; 用户刻录大文件时安全问题复杂、操作异常繁琐。

解决方案:

1)杜绝非法刻录

IMAS 系统监控所有主机的刻录功能,禁止未经审批刻录。

2)高速、自动、专人管理刻录服务保障安全和使用方便

采用IMA高速、多路、自动化刻录系统(可定制硬件),实现数据的集中刻录,用户提交申请、审批后系统自动刻录并打印光盘标签。

3)一体化流程自动化刻录

用户根据文件数据的来源、去处、密级、事由、内容、大小、数量等信息提交申请;部门领导查看文件内容并审批检查是否能刻录,同意或禁止;刻录专员只刻录审批同意的对应文件;建立了申请-审批-刻录一体的流程自动化,在符合保密要求的同时让使用更方便。

4)一致性安全保障【涉密光盘】

只有刻录审批同意的文件内容,不能修改审批后的文件内容。

5)中间机导出检查审批情况

中间机在刻录导出数据文件是检查文件内容和审批签名,防止导出的文件不是审批通过的,杜绝中间机导出时与审批不一致的情况。

【涉密光盘】

6)采用Web系统部署使用方便灵活

在联网主机上可以Web申请和审批,并能及时看到是否刻录完成。

涉密信息系统机密单机管理办法
涉密光盘 第二篇

涉密信息系统涉密单机管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司涉密单机的管理和使用,确保国家秘密和核心商业秘密的安全,根据《中华人民共和国保守国家保密法》、《涉密信息系统管理办法》等法律法规,结合公司实际,制定本办法。【涉密光盘】

第二条 本办法适用于公司涉密单机。涉密单机是指公司专门用于处理或存储国家秘密的独立台式计算机和便携式计算机。

第三条 本办法适用于公司各部门。

第二章 管理职责

第一条 涉密单机的管理工作以部门为单位进行,由公司保密办公室牵头负责,涉

密单机的所在部门或单位负责日常管理工作。

第二条 公司保密委员会办公室负责涉密单机使用和管理的指导、监督和检查。主

要工作包括:

1. 制定涉密单机管理的规则;

2. 指导涉密单机的部署;

3. 对涉密单机的使用状况进行监督检查。公司保密委员会办公室每半年对涉密计算机使用情况和终端安全进行一次检查;

第三条 信息管理中心负责涉密单机的技术支持与维护。主要工作包括:

1. 涉密单机的软件安装;

2. 涉密单机的安全策略制定;

3. 涉密单机的安全检查及日常监管;

4. 涉密单机的技术支持与日常维护;

第四条 涉密单机所在部门或单位负责涉密单机及相关设备的日常使用和管理,主

要工作包括:

1. 制定专人负责涉密单机的日常管理工作,并报公司保密委员会办公室批准与备案;

【涉密光盘】

2. 日常管理人员是涉密单机安全保密的负责人,承担涉密单机的日常保密管理监督职责;

3. 保证其涉密单机的物理安全和涉密信息安全;

4. 涉密单机有关制度的落实与执行;

第三章 涉密单机的安全控制及使用管理

第一条 涉密单机应在相关单位制定的安全地点进行存放和使用。

第二条 应在涉密单机和显著位置进行标识,不得让其他无关人员使用涉密单机。

第三条 涉密单机严禁接入互联网及公司物理局域网中,严禁安装无线键盘、鼠

标、蓝牙和红外功能。

第四条 涉密单机必须设置10位以上密码,回收管理员权限,并指定管理人

员每周进行一次密码变更。

第五条 涉密单机应当采取技术防护措施,涉密单机需配备光盘刻录监控与审计

系统、终端安全登录与监控审计系统、恶意程序辅助检查工具、“三合一”产品、指纹识别终端安全登录系统、单机版杀毒软件。物理环境还需配备三铁一器、门禁系统、红黑隔离插座、视频干扰仪等。信息管理中心负责各类系统软件的安装及策略配置。

第六条 管理人员对涉密单机要进行认真维护,严格保管。未经部门负责人允许,

严禁把涉密单机带出。

第七条 当需使用涉密单机时,由使用人提出“涉密单机使用审批表”(附件一),

经审签完毕后提交经理部,由指定专人进行登记备案并开启涉密单机供使用人使用,操作中如涉及打印、刻录、数据导入业务遵照公司《涉密信息系统管理办法》相关要求执行。使用完毕后由指定专人对使用过程进行检查确认,填写“涉密单机使用检查单”(附件二)并登记备案,关闭涉密单机或处于密码屏保状态,方视为完成此次操作。

第八条 信息管理中心定期升级病毒库及系统补丁,涉密单机所在部门制定负

责人定期做好涉密单机的病毒查杀、防护工作,及时进行数据备份,防止涉密信息的意外丢失。

第九条 涉密单机不再使用或因损坏需要维修、更新、报废处理时,应报公司

保密委员会办公室按相关规定统一处理。

第四章 涉密信息的使用管理

第一条 机密信息必须通过涉密单机进行处理、存储和备份。

第二条 凡在涉密单机内存储、处理、传递、输出的涉密信息均应在存储文件

名和文件首页右上角标明相应的密级标识。

第三条 涉密单机应配备无传真功能且不能联网的打印机,打印过程中产生的

残、次、废件须及时交保密办公室按公司涉密文件销毁相关要求进行销毁。

第四条 处理涉密信息的涉密单机、打印机等办公自动化设备应当在单位内部

进行维修,且现场须有专门人员监督;不得擅自将设备交由外部人员维修。

第五章 附则

第一条 使用人须严格执行涉密单机使用相关规定,如发生异常事件及时向公司保

密办公室负责人报告。

第二条 本办法的解释权归公司保密委员会办公室。

第三条 本办法经公司批准,自发布之日起生效

附件一

编号:

涉密信息管理系统
涉密光盘 第三篇

涉密信息管理系统简介

一、 系统概述

涉密信息管理系统是根据当前数据安全管理需求而开发的一套高性能、高可靠、高安全和低成本的涉密电子信息安全保护产品,为用户提供涉密文档集中存储、文档集中管理、文档本地安全存储、文档防泄密控制、文档备份、文档安全外发等强大安全管理功能,具有安全、易用、易管理的特点,为网络内的涉密文件提供安全存储、管理和防泄密控制服务。

二、 主要功能

涉密信息管理系统是在文档全生命周期内保证文档的安全和防泄密。在管理方式上,系统提供客户端工具管理和WEB端管理两种方式。其主要功能如下:

1. 文档集中安全管理:实现对文档的集中加密存储和安全管理功能,对集中存储的文档进行全生命周期的安全防护和管理,包括:在线编辑、文件可控共享、文件授权、版本控制、文件检索、文件外发管理等。

2. 文档本地安全管理: 安全盘中的文件都进行加密存储,阅读进程在访问安全盘中文件时进行透明加解密,同时安全防护内核受控阅读进程,防止打开的文件内容被通过各种渠道泄密出去。 3. 文件终端安全防护:在用户终端打开的涉密文件都将被终端的安全防护内核控制,通过安全盘防护内核的控制,安全受控文件将被限制在安全盘内,同时查看安全盘文件内容时无法通过打印、拷

屏、内容复制粘贴、拖拽、屏幕取词、网络发送等方式泄密出去。 4. 安全认证控制:系统采用数据加密传输、存储技术,通过加密认证方式来确保数据在传输、存储过程的安全。采用双管理员相互制衡管理机制,修改用户密码和删除用户数据都需要行政管理员认证。

5. 文档自动备份:通过客户端备份引擎,将终端的涉密文件定时的备份到服务器上,防止因终端系统崩溃造成数据的丢失。 6. 强大日志审计功能:系统对于任何用户的文档操作、登录情况、系统管理员操作等都有日志记录。系统管理员可查看文件操作日志和登录日志,审计管理员可查看各种操作日志,并对日志进行查询、删除等操作。

三、 技术特点:

1. 服务端文件加密存储技术:对存在服务端的文件进行加密存储,以保证即使管理员有权限直接操作服务器上的文件,即使服务器上的文件被非法窃取,对方也无法正常阅读其中的加密内容。 2. 数据传输加密技术:所有发生的文件传输过程(包括上传和下载过程)均采用SSL传输加密协议进行传输。【涉密光盘】

3. 本地安全盘存储技术:本地安全盘是一种采用虚拟映射盘技术虚拟出来的安全磁盘,存储入到安全盘中的文件就像进入沙箱一样进行安全防泄密防护

4. 文档防泄密控制技术:采用自主开发的防泄密内核对存储在本地安全盘中的文件访问进行防泄密控制,防泄密内核分文件存储控

制和进程操作控制两部分内容。

四、 应用范围

凡是涉及敏感信息的文件,凡是需要可控使用的文件,都可以使用涉密信息管理系统,具体包括以下行业:

1) 政府:不对外公开,需要限定部门或个人阅读、编辑、复制、打印权限的公文、统计数据、市政规划等。

2) 军队:涉及国防安全的军事情报、重要文件、技术前瞻性分析等保密性文档。

3) 金融业:客户的重要文档,企业自身的重要文件。

4) 制造/设计业:设计图纸、商业计划、财务预算等重要资料。 5) 知识型企业:调查报告、咨询报告、招投标文件、研发代码、专利等重要内容。

基于RFID技术的涉密信息载体管理系统解决方案 一、 用户需求分析

用户为国家保密单位,下面简称为A单位,位于北京的办公楼内部有大量涉密信息,以光盘、闪存盘、移动硬盘、笔记本电脑等为载体存储,如何管理使用好这些信息载体,防止窃密事件的发生,同时又不影响单位正常的办公秩序,是用户最为迫切的需求。通过本系统的应用,主要实现如下功能: (一)、建立数据库,实现方便快捷统计、管理信息载体。

(二)、用物理控制的方法实现对信息载体的防控,任何信息载体必须通过审批程序后才能获准被带出办公楼。

(三)、一旦目标载体在未经许可的情况下带出办公楼时,能够即时触发报警,内保人员相应采取措施。

根据以上需求,在本方案中,采用新一代物料跟踪与信息识别的RFID(无线射频识别技术)技术的应用,建立涉密信息载体管理系统,在技术先进性与使用便捷性等方面,均具有很强的优势。

二、RFID涉密信息载体管理系统的方案设计

1、RFID技术简介

RFID即无线射频识别,是兴起于20世纪90年代的一项自动识别技术。一个典型的RFID系统由射频电子标签、读写器或阅读器以及天线三部分构成。它集编码、载体、识别与通讯等多种技术于一体的综合技术,主要原理是利用无线电波对一种标记媒体进行读写、识别的过程,非接触性是它明显特征。在实际应用中,读写器将特定格式的数据写入RFID标签,然后将标签附着在待识别物体的表面。读写器亦可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据,从而实现对物体识别信息的远距离、无接触式采集、无线传输等功能。

2、RFID技术应用涉密信息载体管理系统的主要优势:

1) 标签信息容量大,使用寿命长,可重复使用。和传统的条形码、磁卡等数据存储介质相比,RFID标签可存储的数据量大大增加,可达1K甚至更大的容量;标签的内容可以反复被擦写,而不会损害标签的功能,从而可实现标签的重复使用。

【涉密光盘】

2) 安全性高。标签的数据存取具有密码保护,识别码独一无二,无法仿造,这种高度安全性的保护措施使得标签上的数据不易被伪造和篡改。 3) 抗污染性能强和耐久性,传统条形码的载体是纸张,因此容易受到污染,而RFID对水、油和化学药品等物质具有很强抵抗性。

4) 体积小型化、形状多样化,RFID在读取上并不受尺寸大小与形状限制,因此,无论是光盘、闪存盘,还是移动硬盘、笔记本电脑,都可以很方便应用RIID电子标签。

5) 穿透性和无屏障阅读,RFID识别技术是一个覆盖面很宽的技术,应用的频率从125KHZ, 134.2KHZ的低频到13.56MHZ高频,到915MHZ的UHF段以及2.45GHZ, 5.8GHZ均有应用。识别距离从十几厘米到几十甚至到百米。 6) 快速非接触式数据采集。RFID技术极大地增强了对信息载体,特别是光盘(因为大量的信息是以光盘为载体的)归档、交换与跟踪能力。管理人员无需打开光盘封套,只需将粘有RFID标签的光盘盒在阅读器前经过,就可以在电脑屏幕上显示出光盘储内容的具体名目、档案摘要等信息,缩减了管理的作业环节,提高了作业效率,从而有助于对信息载体的动态化管理。

3、RFID涉密信息载体管理系统功能模块

鉴于RFID的以上优点,将其应用于涉密信息载体管理工作中不仅能大大提高管理的效率,同时更能保证涉密信息载体管理的安全性。一套基于RFID技术的涉密信息载体管理系统,其主要由RFID数据管理系统和涉密信息载体管理信息系统组成,功能模块架构如图1所示。

1) 数据库管理子系统

该子系统由中心数据库和终端管理器组成,是系统的数据存取中心与信息输入输出终端。终端管理器包括读写器与手持式阅读器,是中心数据库获取信息与输出信息的重要端口。读写器的作用是负责将数据库中的信息写入标签或是将标签中的信息导入数据库;手持式阅读器是管理人员进行现场信息采集与通讯的硬件,管理人员将采集到的数据导入至中心数据库,进而为涉密信息载体管理信息系统各功能的使用提供数据支持。

2) 查询管理子系统

对涉密信息载体的状态进行查询管理,由该子系统提供信息载体的编目查询、密级查询等,通过盘点指令发现涉密信息载体是否存在与实际状态不符合的情况。当涉密信息载体需要被外借时,管理人员确认审核手续无误,通过该子系统对外借的涉密信息载体发出出库指令,入库时操作亦然。 3) 安全管理子系统

该子系统负责涉密信息载体的防盗和现场监管,实施涉密信息载体管理的安全机制。当载体在非正常情况下离开办公楼(指不经查询子系统发出出库指令情况下),安装于办公楼内的阅读器将捕捉到这一信息,将档案信息无线传回管理系统,监控模块将会把这一异常信息立即发送给警报模块,警报模块接受到信息后联动发出警报信号。

4) 扩展功能子系统

包括对涉密信息载体(主要针对光盘)实际储存位置的定位管理以及光盘存储时间提醒等功能。

5) RFID涉密信息载体管理系统工作流程图

三、RFID涉密信息载体管理系统硬件设备组成

1、涉密信息载体管理系统图

涉密计算机管理制度
涉密光盘 第四篇

[篇一:计算机信息系统保密管理制度]

一、计算机信息系统保密管理

1、涉密计算机系统保密建设方案应经过市委保密委员会的审查批准,未经审批不得投入运行。

2、进入涉密计算机系统应进行身份鉴别,要按要求设置并定期更新涉密系统口令。

3、涉密计算机系统应当与国际互联网物理隔离。严禁以任何方式将涉密计算机联入国际互联网或其他非涉密计算机系统。涉密计算机管理制度

4、涉密计算机系统工作场所应作为保密要害部位进行管理。

5、机关工作人员不得越权访问涉密信息。

6、涉密计算机系统安全保密管理员、密钥管理员和系统管理员应由不同人员担任,并且职责明确。

二、涉密计算机使有管理

1、承担涉密事项处理的计算机应专机专用,专人管理,严格控制,不得他人使用。

2、禁止使用涉密计算机上国际互联网或其它非涉密信息系统。

3、严格一机两用操作程序,未安装物理隔离卡的涉密计算机严禁连接国际互联网或其它非涉密信息系统。

4、涉密计算机系统的软件配置情况及本身有涉密内容的各种应用软件,不得进行外借和拷贝。涉密计算机管理制度

5、未经许可,任何私人的光盘、软盘、u盘不得在涉密计算机机设备上使用;涉密计算机必需安装防毒软件并定期升级。

三、笔记本电脑使用管理

1、涉密笔记本电脑由办公室统一管理,使用时必须履行登记手续。

2、涉密笔记本电脑严禁安装无线网卡等无线设备,严禁联接国际互联网。

3、涉密笔记本电脑限委机关工作人员使用,禁止将涉密笔记本电脑借与他人。

4、涉密笔记本电脑中的涉密信息不得存入硬盘,要存入软盘、移动硬盘、u盘等移动存储介质,必须定期清理,规定确定密级后,不能处理高密级信息。

第七条涉密计算机只能使用涉密移动存储介质,非涉密计算机只能使用非涉密移动存储介质,不能交叉使用。

第八条用涉密计算机处理的信息在打印输出时,打印出的文件应当按照相应密级文件管理,打印过程中产生的残、次、废页等过程文件应按保密要求及时销毁。

第九条严禁用非涉密计算机以任何形式制作、存储、处理、发布、传递涉密信息。

[篇四:涉密和非涉密计算机保密管理制度]

1、涉密计算机必须与非涉密计算机网络实行物理隔离,禁止以任何形式接入任何非涉密计算机网络。

2、涉密计算机要专机专用。在使用、管理、维护等方面要严格区别于非涉密计算机,禁止混用、乱用。

3、每台涉密计算机均须确定专人负责日常管理,并明确使用人员及使用手续,严格控制使用范围。

4、涉密计算机的编号及密级要按照要求,统一粘贴于计算机主机和显示器正面左上角的位置。

5、在涉密计算机中产生存储的各类涉密文档、图表、图形(多维图形)、数据等,应在文档首页左上角用三号黑体字标注密级标识。因标注密级标识影响程序正常运行的,在文件或文件夹名称上标注。

6、涉密计算机内存储的国家秘密信息输出时,接受输出信息的载体均要按照相关涉密载体的保密管理规定进行管理。

7、涉密计算机的维修应在单位进行,维修时将硬盘涉密信息导入到移动涉密存储介质中,并由本单位兼职保密员现场监督,确保所存储的国家秘密信息不被泄露。

8、涉密计算机的报废,要首先办理涉密计算机的变更手续,经批准变更后方可办理报废手续。

9、加强放置涉密计算机场所的管理,减少无关人员进入。要按照安全保卫的有关规定,采取严格的防盗措施,防止涉密计算机丢失。电磁辐射泄漏超标的涉密计算机,必须安装电磁干扰器。

[篇五:非涉密计算机管理制度]

为进一步加强涉密计算机信息保密管理工作,杜绝泄密隐患,确保国家秘密的安全,根据<中华人民共和国保守国家秘密法>,结合实际,制定本制度。

第一条办公室负责本单位计算机网络的统一建设和管理,维护网络正常运转,各室各派出纪工委不得擅自在网络上安装其他设备。

第二条国家秘密信息不得在与国际互联网联网(外网)的计算机中存储、处理、传递。涉密的材料必须与国际互联网(外网)物理隔离。各室各派出纪工委的计算机不得上国际互联网。

第三条凡是上国际互联网的信息要经单位保密工作领导小组审查,做到涉密的信息不上网,上网的信息不涉密。坚持“谁上网谁负责”的原则,加强上网人员的保密教育和管理,提高上网人员的保密观念,增强防范意识,自觉执行有关规定。

第四条使用电子邮件进行网上信息交流,应当遵守国家有关保密规定,不得利用电子邮件传递、转发或抄送国家秘密信息。

第五条凡涉及国家秘密信息的计算机设备的维修,应保证储存的国家秘密信息不被泄露。到保密工作部门指定的维修点进行维修,并派技术人员在现场负责监督。

第六条各室发现计算机系统泄密后,应及时采取补救措施,并按规定在24小时内向县国家保密单位报告。

第七条涉密的计算机信息在打印输出时,打印出的文件应当按照相应密级文件管理,打印过程中产生的残、次、废页应当及时销毁。

第八条不按规定管理和使用涉密计算机造成泄密事件的,将依法依规追究责任,构成犯罪的将移送司法机关处理。

第九条本制度由单位保密工作领导小组办公室负责解释。

第十条本制度从2009年6月1日起执行。

二、涉密移动存储介质保密管理制度

为加强我单位涉密笔记本电脑、移动存储介质管理,确保国家秘密的安全,根据<中华人民共和国保守国家秘密法>,结合我单位实际,制定本制度。

第一条办公室负有建立健全使用复制、转送、携带、移交、保管、销毁等制度以及对各室各派出纪工委执行本制度的监督、检查职责。单位保密工作领导小组界定涉密与非涉密移动存储介质(包括硬盘、移动硬盘、软盘、u盘、光盘及各种存储卡)及笔记本电脑,并由办公室登记造册。

第二条各室各派出纪工委必须指定专人负责本部门笔记本电脑和涉密移动存储介质的日常管理工作。涉密移动存储介质、笔记本电脑必须妥善保存。日常使用由使用人员保管,暂停使用的交由指定的专人保管。

第三条涉密笔记本电脑、涉密移动存储介质只能在本单位内使用,严禁在互联网外网上使用。确因工作需要携带涉密笔记本电脑、涉密移动存储介质外出,须报经单位领导批准,履行相关手续和采取严格的保密措施。严禁将涉密笔记本电脑、涉密移动存储介质借给外单位使用。

第四条非涉密笔记本电脑、移动存储介质不能与涉密相混用,严禁将私人笔记本电脑、移动存储介质带入本单位内使用。

第五条涉密笔记本电脑、移动存储介质需要送外部维修时,必须到国家保密工作部门指定的具有保密资质的单位进行维修,并将废旧的存储介质收回。涉密移动存储介质在报废前,应进行信息清除处理。

第六条涉密笔记本电脑硬盘、移动存储介质的销毁,经单位主要领导批准后,到县国家保密单位指定的销毁点销毁或送交县国家保密单位统一销毁,各室各派出纪工委不得擅自销毁。禁止将涉密移动存储介质作为废品出售。

第七条不按规定管理和使用涉密笔记本电脑和涉密移动存储介质造成泄密事件的,将依法依规追究责任,构成犯罪的将移送司法机关处理。

第八条本制度由单位保密工作领导小组办公室负责解释。

第九条本制度从2009年6月1日起执行。

三、计算机及网络保密管理制度

一、计算机操作人员必须遵守国家有关法律,任何人不得利用计算机从事违法活动。

二、计算机操作人员未经领导批准,不得对外提供内部信息和资料以及用户名、口令等内容。

三、网络设备必须安装防病毒工具,并具有漏洞扫描和入侵防护功能,以进行实时监控,定期检测。

四、计算机操作人员对计算机系统要经常检查,防止漏洞。禁止通过网络传递涉密文件,软盘、光盘等存贮介质要由相关责任人编号建档,严格保管。除需存档和必须保留的副本外,计算机系统内产生的文档一律删除,在处理过程中产生的样品等必须立即销毁。

五、具有互联网访问权限的计算机访问互联网及其它网络时,严禁浏览、下载、传播、发布违法信息。严禁接收来历不明的电子邮件。

六、对重要数据要定期备份,定期复制副本以防止因存储工具损坏造成数据丢失。备份工具可采用光盘、硬盘、软盘等方式,并妥善保管。

七、计算机操作人员调离时应将有关材料、档案、软件移交给其它工作人员,调离后对需要保密的内容要严格保密。接替人员应对系统重新进行调整,重新设置用户名、密码。

八、对于违反本规定,发生泄密事件的,将视情节轻重追究责任。

九、本制度自印发之日起执行。

四、涉密计算机维修、更换、报废保密管理规定

一、涉密计算机系统进行维护检修时,须保证所存储的涉密信息不被泄露,对涉密信息应采取涉密信息转存、删除、异地转移存储媒体等安全保密措施。无法采取上述措施时,安全保密人员和该涉密单位计算机系统维护人员必须在维修现场,对维修人员、维修对象、维修内容、维修前后状况进行监督并做详细记录。

二、各涉密室(各派出纪工委)应将本室(委)设备的故障现象、故障原因、扩充情况记录在设备的维修档案记录本上。

三、凡需外送修理的涉密设备,必须经保密工作领导小组和分管单位领导批准,并将涉密信息进行不可恢复性删除处理后方可实施。

四、办公室负责对办公计算机软件的安装和设备的维护维修工作,严禁使用者私自安装计算机软件和擅自拆卸计算机设备。

五、涉密计算机的报废由保密领导小组专人负责定点销毁。

六、本制度自印发之日起执行。

五、计算机网络信息保密管理制度

我单位为保密要害部门。涉密信息包括各室各派出纪工委在工作中产生的信访处置、案件检查、案件审理、案件申诉和重大违纪违法案件的查处。在案件调查工作中虽不属于国家秘密,但又属不宜公开的工作秘密,涉及被检查单位的密级文件资料、技术信息和经营信息等商业秘密。我单位全体人员应严格遵守国家对计算机信息系统安全保密管理的有关规定。

第一条为保证我单位计算机网络信息安全,防止计算机网络信息失密泄密事件发生,特制定本制度。

第二条各室各派出纪工委计算机内不得保存涉及国家、部门秘密事项的信息(标有密级的文件)。若必须保存则需报经有关部门和领导同意,并遵守有关保密安全规定。

第三条本单位计算机限于使用与纪检监察工作相关的软件,不得在工作时间将计算机用于非工作内容。严禁各室各派出纪工委计算机使用人员私装、私卸计算机软件。

第四条使用外来数据盘,必须在检测、清除病毒后方可使用。如遇杀毒仍旧无法清除的,应及时与办公室联系,以免病毒侵扰计算机及网络系统,造成严重后果。

第五条外单位人员以及本单位人员家属,不得使用本单位计算机及附属设备。跨室(委)使用计算机设备的,需征得该室(委)负责人的同意。

第六条计算机及系统设置参数(如用户帐号、登录口令、ip地址、系统路径等)为单位内部工作秘密,任何人不得以任何借口向外泄露。

第七条严禁窃用他人口令登陆oa系统,不得在他人已登陆的情况下使用系统,若需使用必须首先退出他人帐号后,并以自己的用户名登陆,工作完毕后应立即退出,以维护信息系统的安全、保密、有序。

第八条要与互联网实行物理隔离,严禁同一机器内外网混用。

第九条单位内网只限本单位人员使用,未经部门负责人同意,严禁外单位的人员使用单位内网。

第十条网络操作时不得随意运行、修改有关调整系统设置的软件。开设共享目录时,应注意设置访问控制口令(如共享文件夹),并在完成工作后立即关闭共享,以保证本地文件的安全与保密。

第十一条上网信息的保密管理坚持“谁发布谁负责”的原则。不得在聊天室、电子公告系统、网络新闻上发布、谈论和传播国家秘密信息或工作秘密信息。

第十二条使用电子函件进行网上信息交流,应当遵守国家保密规定,不得利用电子函件传递、转发或抄送国家秘密信息。

第十三条各室各派出纪工委及个人未经单位主要领导同意,不得私自连接集线器(hub)、调制解调器(modem)等网络设备。

第十四条严禁下载或购买、安装黑客软件,要定期用杀毒软件检测机器上有无木马、病毒程序。

第十五条涉及我单位内部工作信息的计算机,不得直接或间接地与互联网或其他公共信息网络相联接。

第十六条携带电脑或移动存储介质到被检查单位工作,携带人为该电脑或移动存储介质的第一责任人,不得将我单位工作内部信息给被检查单位或其他人员查阅、转存等。

第十七条携带有工作涉密信息的电脑、存储介质外出,须经分管领导批准,并采取必要的保密措施。将单位电脑或存储介质带回家,不得用该电脑上互联网,且需采取必要的保密措施。

第十八条涉密计算机系统进行维护检修时,须保证所存储的涉密信息不被泄露,对涉密信息应采取涉密信息转存、删除、异地转移存储媒体等安全保密措施。无法采取上述措施时,涉密室领导必须在维修现场,对维修人员、维修对象、维修内容、维修前后状况进行监督并做详细记录。

第十九条凡需外送修理的涉密计算机或存储介质,必须经主管领导批准,并将涉密信息进行不可恢复性删除处理后方可实施。

第二十条凡私自改变计算机网络(如内网改外网、私接线路等),一经发现取消该室(委)主任(书记)和私接人年终评优资格。

第二十一条凡不遵循以上条款,造成涉密信息或我单位内部工作信息泄密的,一经发现取消其评优资格,并按有关规定严肃处理。故意或过失泄露国家、部门秘密者,由保密部门依照<中华人民共和国保守国家秘密法实施办法>的规定进行处理。

本制度自印发之日起执行。

六、纸质文件管理制度

为进一步规范对各类文件的管理,根据中央和县委有关文件精神,结合本单位具体情况,特作如下规定:

一、关于文件的阅读范围

(一)中央文件(包括中央纪委监察部文件):

发至县团级的中央文件,供书记阅读。

(二)省委文件(包括省纪委监察厅文件):

1、发至州单位以上单位的省委文件,供书记阅读。

2、发至县团级的省委文件,可供科级以上职务的党员干部阅读。文件注明传达范围的,按规定办理。

(三)州委文件(包括州纪委监察局文件):

由单位领导决定阅读范围。文件注明传达范围的,按规定办理。

(四)离、退休干部阅读文件的规定:

离、退休干部,可按原来的职级或规定享受的政治待遇阅读相应级别的中央文件和省委文件及州委文件,由原所在单位党组织根据实际情况组织阅读或传达。

(五)文件有领导批示的,按批示范围传阅。

二、关于文件的处理程序

1、签收和启封:文件的收发由专人履行签收手续,其他人员不得随意签收和启封。如果标有具体人员亲收、亲拆的公文、信函,除本人委托外,任何人不得启封,应原封不动交给亲收人或指定人员。办公室收到的各类公文及重要资料、刊物须及时交送有关领导和相关室(委),按有关程序和规定及时处理,防止耽搁、延误。

2、登记:登记文件必须将收发文时间、来文单位(发往单位)、文件字号、密级、标题、缓急程序、份数及处理时间、处理情况逐项登记清楚。

3、办理:经办人员必须根据文件的内容和阅知的范围,及时、迅速传阅、办理,不得拖延,事后必须在办文单上签字或写明办理经过及结果,需向领导反馈情况的必须及时反馈。领导批示后的文件,应按领导批示意见进行办理。凡经注办的文件,办公室要及时对承办情况进行督促检查,做好催办工作,以避免漏办和延误。

4、传阅:传阅文件应突出一个“快”,随时掌握文件的去向,避免文件漏传、误传和延误、遗失。

(1)严格登记手续。文件传阅时应做好登记手续或请传阅者做好传阅签收。

(2)文件传阅时,应设立必要的文件传阅夹和办文单,以便县别于其他材料和领导阅后签字、批示。要提醒传阅者不要随意抽取文件夹里的文件,以避免文件漏传。

(3)文件传阅应在办公室进行,不得将文件带到住所或公共场所阅处。

(4)文件传阅必须根据规定的文件阅读范围进行传阅,由专人按单位领导的排序或主次先后递送。对传阅的文件应及时收回,重要文件应当天送达,当天收回。要避免文件在传阅对象之间发生相互传递的“横传”现象,以免传阅的文件失去控制,造成文件积压、丢失和下落不明等情况。要加快文件传阅的速度,送文人员应尽可能了解有关领导人和有关部门的工作规律与时间安排,有时间阅读的要及时送阅,如领导外出,可适当调整传阅秩序,要尽量减少文件传阅时的停留时间,缩短文件传阅周期。

三、关于文件的保管

文件的保管、存放必须明确专人负责,并建立健全管理制度。

1、对传阅好的文件、办理好的文件,应及时核对清点,并分门别类保管存放。

2、文件借阅时,必须符合规定的文件阅知范围,办理借阅文件的登记手续,在规定的场所阅读。如遇特殊情况需要携带文件外出时,必须经本单位主管领导批准,并采取必要的保密措施。涉及密级的公文和内部重要资料,要注意保密。凡是有密级的文件,不得随意复印,确因工作需要必须经办公室负责人同意才可复印,其复印件按正式文件管理。

3、文件的存放场所应安全、保密,不得将文件随意放在办公桌面上或存放在玻璃橱和敞开式的橱柜中。

四、关于文件的清退、销毁

要建立定期的文件清理制度,定期做好文件的清退和销毁工作。清退和销毁文件,必须严格履行登记手续。文件销毁时需经主管领导人批准同意。个人不得擅自销毁文件。

(1)中央文件、省委文件、州委文件和县委文件的清退工作,按县委办公室下发的文件清退,认真核对应清退的文件,按时、如数将清退的文件送县委机要室并办理清退、注销手续。

(2)所有上级文件需要归档的,根据有关归档要求,要定期清理归档,并做好归档手续。

(3)对不需要归档的其他文件、资料及内部刊物,应按县委保密办的规定进行清退、销毁。

(4)文件管理人员在工作调动、离职时,应先办理文件的移交手续,清退所持的全部文件,方可办理调动、离职手续。任何个人不得私自带走文件或私自销毁文件。

五、关于文件管理职责

1、办公室是文件管理的职能部门,应加强对文件,特别是中央文件、县委文件的管理,严格执行有关规定和保密纪律,做到既充分发挥每份文件的作用,又严防失密、泄密现象的发生。

2、办公室应定期检查文件的收发、登记、传阅、保管和清退、销毁情况,加强文件管理和保密教育。

3、办公室负责文件处理、保管的人员要增强责任性和保密意识,忠于职守,严格遵守有关规章制度和保密纪律,勤恳工作,确保文件正常运转,防止遗失。

本制度自印发之日起执行。

七、计算机及网络管理的规定

为保障我单位机关各室,各纪工委计算机正常运行,规范和管理、使用及维护,特制定本规定:

一、计算机管理规定

1、各室、各纪工委需在办公室办理计算机的登记手续,驱动盘、使用说明、保修卡及配置清单等原始资料由办公室负责保管,同时登记固定资产台帐。

2、将计算机管理纳入各室、各纪工委职责范围,指定日常使用人为专管人员,负责计算机的日常维护、清洁、查杀病毒、数据备份等工作。办公室负有监督检查的职责。

3、计算机发生故障时,专管人员应及时向办公室报告,需外联技术员检查、维修的,由办公室负责联系接洽。未经办公室许可任何人不得随意私请外部人员维修,不得随意增(删)系统软件或拆装硬件。

4、为保证计算机性能正常,各室、各纪工委应定期清洁计算机。办公室检查内容包括查杀病毒情况、外观清洁情况(屏幕、显示器、主机、键盘、鼠标等)。

二、计算机安全规定

1、任何人不得利用计算机进行侵害国家、单位和个人利益与合法权益的活动。

2、要设置开机密码和重要文件的读取密码。密码由专人负责保管,应视情况及时更改,并报办公室备案。

3、定期做好文件、数据的备份工作,防止文件丢失,确保数据安全。

4、根据各室、各纪工委文件、数据的性质及重要程度,按照一定周期(如每周或每月),及时备份文件和数据,对重要数据应做好随时备份、多个备份工作。备份资料需要存档的,及时交办公室存档。

5、各室、各纪工委或个人不得私自安装、使用未经许可的软件(包括游戏软件等一切与工作无关的软件)。凡需在可入网的计算机上安装任何软件,需经办公室审批同意后进行安装。

6、为防止计算机病毒传播,使用任何外来文件需首先进行病毒清查,安装有杀毒软件的计算机须定期查毒(每周一次)。

三、计算机使用规定

1、按照“谁使用、谁负责”的原则,各室、各纪工委对所属计算机的日常使用及清洁维护、查毒清毒、数据备。

2、专管人员应经常检查计算机及设备状况,如发现异常应立即报告,禁止因不规范操作等原因造成硬件损坏。

3、日常工作涉及计算机使用的人员应注意相关知识的学习与积累,不断提高自身应用水平。

4、使用中应注意随时存盘,为消除安全隐患,下班后应关闭计算机及附属设备并切断电源。

5、任何人不可利用计算机进行与工作无关的活动,不允许在计算机(或网络)上存储与工作无关的资料。

四、计算机网络管理

1、使用人应严格遵守我单位保密制度,不得随意通过网络获取或对外泄露文件、资料、数据等。

2、可以登陆互联网的计算机由专人负责管理,定期上网升级杀毒软件。除工作需要外,禁止上网浏览、游戏或聊天。

3、电子邮箱以“保密性佳、满足需要、费用最低”为原则,做到“及时下载、定期清理”,谨慎对待不明邮件,避免病毒的传播。发出邮件需经办公室审核后,及时传送,及时清理,不留痕迹。

五、计算机保密规定

1、涉密计算机系统必须与互联网实行物理隔离,严禁用处理国家秘密信息的计算机上互联网。

2、采取切实措施,加强对计算机的使用管理,上互联网的计算机必须与处理涉密信息的计算机严格区分,做到专机专用,不得既用于上互联网又用于处理国家秘密信息。

3、涉及文件、档案、案件管理及案件查处情况的计算机不准上互联网。并且专机专用,专人管理。

4、涉密信息应标明密级和保密期限,存贮涉密信息的软盘、硬盘、光盘、u盘以及打印出来的文件等,应视为“三密”件,由专人管理。

5、涉及国家秘密信息的,不得在与国际互联网相连的计算机信息系统中存储、处理、传递。

6、计算机与其网络未经批准,不得直接或间接地与国际互连网相连接。

7、未经批准,严禁外单位人员使用相单位计算机及其网络。

本规定自2009年6月1日起执行。

保密工作制度
涉密光盘 第五篇

[篇一:保密工作制度]

为保守国家和机关秘密,维护本单位的安全和利益,保障各项事业的顺利进行,特制定本制度:

(一)对上级部门发来的秘密文件资料和机关制定的秘密文件,由专人负责收发和存档,并在规定范围内进行传阅。传阅密件应当使用专用文件夹,要有登记签收手续,不得横向传阅,阅办人阅后应及时将密件退回。

(二)借阅、查询密件必须经主管领导批准后,在机要室内进行,查询人要在登记本上签字后方可查阅。绝密级文件、资料和密码电报不得抄录、复印、拍照、录像等,因工作需摘抄的,要履行审批手续;摘抄时只能抄录有关内容,不得抄录日期和编号。保密工作制度

(三)机关各业务科室、职能部门领导干部开会、学习带回的文件,一律由本科室兼职保密员负责登记、整理,

公司保密制度
涉密光盘 第六篇

[篇一:公司保密制度范本]

第一条为保守公司秘密,维护公司发展和利益,制定本制度。

第二条全体员工都有保守公司秘密的义务。

第三条在对外交往和合作中,须特别注意不泄漏公司秘密,更不准出卖公司的秘密。

第四条公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司保密制度。公司秘密包括下列秘密事项:

1、公司经营发展决策中的秘密事项;

2、人事决策中的秘密事项;

3、专有生产技术及新生产技术;

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;

5、重要的合同、客户和贸易渠道;

6、公司非向公众公开的财务、证券情况、银行帐户帐号;

7、其他董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。

第五条属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管。

第六条公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。

第七条非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料。

第八条记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。

第九条接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。公司保密制度。非接触公司秘密的员工,不准打听、刺探公司秘密。

第十条对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,二、凡有秘密内容的文电、草稿、资料、档案、表册、照片等在拟制、打印、复制、收发、传递、阅办、保管、清退、归档、移交和销毁等过程中,必须严格按保密文电管理工作的规定执行,不得私自复制抄录和保存秘密文件,机要文电必须存放在加锁的文件橱内。

三、对收文和发文,要严格按登记、传阅手续办理,并定期检查清理,发现短缺要及时查找,如有丢失,要及时报上级备案。工作人员调动时,必须将个人所保存的机密文电、统计资料等进行认真清点、交接,不得带走。

四、加强印信管理中的保密工作。凡需加盖印章的,都要严格按印信管理规定办理。工作人员要妥善保管印章和各类介绍信函,不准携带公章外出,下班后必须将印章锁入保险柜内。

五、加强对现代通信、办公自动化设备和计算机联网管理,严禁在非保密通信、计算机信息系统中涉及机、绝密事项。使用计算机及其网络时,不能在互联网网站上刊登国家秘密及内部办公信息;不能利用电子邮件在互联网上传递国家秘密及内部办公信息;不能利用外网计算机处理、存储、传递国家秘密及内部办公信息;处理、存储、传递国家秘密及内部办公信息的计算机及其网络必须与互联网实行物理隔离。领导干部、涉密人员不得使用手机谈论秘密事项;不得将手机带入谈论秘密事项的场所。

六、跟随领导出发的司机及有关人员,凡本人不应知道的机密文件、机密事项,要自觉做到不看、不听,已经知道的要做到不传。

七、对违反公司保密制度,造成失泄密事件的,根据有关规定严肃处理。

八、一定要做到这十六字,严肃认真、周到细致、稳妥可靠、万无一失。

[篇四:公司保密制度]

为了加强公司员工的保密行为,切实维护公司的利益及研究成果安全,特制订以下保密制度:

一、公司秘密分为机密、保密二种,其具体范围包括:

a、机密资料是公司的重要秘密,泄露会使公司的利益受特别严重损害。其范围:

1、公司股东、董事会资料,会议记录。纪要。保密期限内的重要决定事项。

2、公司中层以上职员人事考核、涉嫌违法违纪调查。未公布的人事任免。奖惩决定。

3、公司的年度工作总结。财务预算决算报告,缴纳税款。营销报表和各种综合统计报表。

4、公司有关销售业务资料,货源情报,供应商咨信调研资料。

5、公司开发设计资料,技术资料和生产情况。

6、公司与同行对手的竟争策略。计划。

b、保密资料是公司内部的一般秘密,泄密人会对公司造成不良影响,其范围:

1、公司各部门人员编制。调整,未公布的计划,员工福利待遇资料。员工手册。

2、公司的安全防范状况及存在问题。

3、公司员工违法违纪的检举。投诉。调查材料,发生案件,事故的调查登记资料。

4、公司。法人代表的印章,营业执照,财务印章,合同协议。

二、公司的保密制度

1、建立健全文件。传真的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档制度。

2、凡需保密的文件。资料,必须在左上角注明。

3、凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理必须使用碎纸机,不准未经切碎作收购处理。

4、公司员工本人工作所持有的各种文件。资料。电脑复印软件,当本人离开办公室外出时,须存放入文件柜或抽屉,不准随意乱放,更不能未经批准,携带外出进入公共场所。

5、未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料。

6、妥善保管好各种财务账册。公司证照。印章。

三、公司的保密措施

1、加强员工的思想教育,增强保密观念。

a、公司中层以上领导,要自觉带头遵守保密制度;部门草拟文件。制作统计报表,主管经理要把好保密关,提出规定

b、公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育,增强保密观念。

c、全体员工自觉遵守保密基本准则,做到:不该说的机密,绝对不说,不该看的机密,绝对不看(含超越自己职责。业务范围的文件。资料电脑复印软件)

2、严肃保密纪律

a、对员工依照公司本规定,在保守国家秘密及公司秘密方面,能忠于职守,从事保密工作取得显著成绩的;发现他人泄密,立即采取补救措施,避免或减轻损害后果的;对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举。投诉的。按照有关规定给予奖励。

b、对员工因不遵守公司规定,造成泄密事件,依照有关法规及公司的奖惩规定,给予纪律制裁。解雇,直至追究刑事责任。

四、本规定自公布之日起试行,不尽之处试行后修改补充。

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