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报销差旅费分录的相关文章

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差旅费标准

11-27

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  差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 为大家整理的差旅费标准,供大家参考。   差旅费标准        

差旅费报销制度 差旅费报销规定

05-02

标签: 差旅费 报销 规定 制度 关键词: 差旅费 制度
  差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。中国招生考试网www.chinazhaokao.com  小编精心为大家整理了差旅费报销制度 差旅费报销规定,希望对你有帮助。   差旅费报销制度 差旅费报销规定   2016差旅费报销制度   为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:   一、因公出差的办理程序   1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。   2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。   3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况,向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。   4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。   二、费用标准   1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干,其标准如下:   (1)集团公司领导:按出差所在地区不同,本着节约的原则可住3—5星级宾馆,误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。   (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员:可住3—4星级宾馆,误

差旅费报销制度3篇

04-30

标签: 差旅费 报销 制度 关键词: 差旅费 制度
  差旅费报销制度3篇   差旅费报销管理制度目的为进一步加强对差旅费的管理,严格控制费用支出,达到节约、高效的目的,下面www.chinazhaokao.com中国招生考试网小编整理的差旅费报销制度3篇,供大家参考!   差旅费报销制度1   为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合VN项目实际情况,特制定本办法。   一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准   出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法,按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。   二、交通费开支办法   1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行,实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理,不予报销。   2、乘坐火车,连续乘车时间超过4小时的,可购同席卧铺票。   3、员工出差乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经审批人批准方可乘坐飞机。   4、员工长途出差,原则上不得乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经审批人批准后,方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票,少用定额汽车票。   5、出差人员自行降低乘坐标准的,其差价不奖励给个人。   6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告,报销时应书面说明超标金额及原因,并经审批人签字同意,否则不予报销。 差旅费报销制度   三、市内交通费包干办法   1、员工出差期间,市内交通费按每人每天发10元包干使用,不再凭据报销市内交通费。   2、外地出差期间,若遇特殊紧急情况,并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法,凭据报销。   3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干,凭据报销;

差旅费报销规定三篇

04-29

标签: 差旅费 报销 规定 关键词: 差旅费
 差旅费报销规定三篇   差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。下面是www.chinazhaokao.com中国招生考试网小编整理的差旅费报销规定三篇,供大家参考!   差旅费报销规定一   为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。   1、差旅所乘坐交通工具标准:   (a) 公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有人员出差在600   公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换成其他交通工具均按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换成其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:例如飞机,做情况说明请总裁(委托人)特批后,可以报销。   (b) 自驾车报销标准 差旅费报销规定   为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。   自驾车报销标准:150公里内每车每次补助 150元, 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元, 300—600 补助 700 元, 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。   2、差旅住宿、补贴标准:   员工同性双人出差按住标准间进行报销,报销标准等同于住宿单人住宿标准,住宿标准单人出差每人住宿费,一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元,二线城市260元(省会级城市),三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴,一律按发票(收据)报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴,不再报销其他费用。   3、出差日期的

差旅费报销管理制度3篇

04-29

 差旅费报销管理制度3篇   出差报销管理制度的目的是规范公司的考勤管理、差旅费的预支、报销标准和流程等事宜。下面是www.chinazhaokao.com中国招生考试网小编整理的差旅费报销管理制度3篇,供大家参考!   差旅费报销管理制度1   一、目的   为加强对出差人员费用管理力度,有效控制公司经营成本,规范费用报销管理流程,特制订本制度。   二、适用范围   本制度适用于出差人员   三、出差申请程序   1、员工因公出差,必须填写《出差申请表》,注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额;   2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后,再交人力资源及行政部审批,方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;   3、如遇到紧急情况,由部门负责人临时派遣出差者,必须先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由,经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。   4、需要订购机票及酒店的,必须提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部,以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。   四、出差批准权限   1、普通职员出差的,由部门主管审核、人力资源及行政部批准后,方可出差。   2、部门主管或主管级以上人员出差的,由总经理批准。   五、借款及还款   1、员工因公出差需预支差旅费的,可以向公司财务部办理借款;   2、出差人员借款,必须填写《借款审批单》,填写清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容,交部门主管及人力资源及行政部批准后,方可以向财务部借款。   3、借款金额达1000元以上的,需详细注明每笔借款的原因及用途。   4、借款金额达3000元以上的,则需提前3个工作日提出申请;   5、出差前所借的费用 ,必须在出差返

差旅费交通补助怎么报销

关于差旅费报销规定的补充说明差旅费交通补助怎么报销 第一篇 关于差旅费报销规定的补充说明 校内各部门,《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》印发后,我们陆续接到有关部门和人员电话咨询差旅费管理办法执行的一些具体问题。为方便操作,经相关部门协商后,对差旅费报销规定作出以下补充说明,请在工作中遵循。 1、 出差人员实际发生住宿而无住宿发票的差旅费如何报销? 根据规定,实际发生住宿而无住宿费发票,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。会议或培训通知明确注明由对方单位提供解决的除外。 因公务出差实际发生住宿而无住宿发票的报销时,须填写《特殊情况差旅费报销说明》。出差人员须完整、清晰填写出差时间、公务事项、住宿地点、接待单位(人员)、接待单位联系方式等详细信息。经审批后,方可报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。若出差人员住宿地点为自己家的,须事前填写《特殊情况差旅费报销说明》并注明实际公务出差天数,经审批后方可报销。

差旅费最迟什么时候报销

关于差旅费报销管理规定的通知差旅费最迟什么时候报销 第一篇 关于差旅费报销管理规定的通知 目的:为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司内部差旅费报销业务,结合本公司的实际情况,特制订本制度。 范围:本公司所有员工。 一、办理程序 1、公司员工出差,必须由总经理派遣,或由分管部门经理提出、经总经办批准。其他负责人无权派遣或批准员工出差。 2、员工因公需要外地出差的,必须先行开具《员工出差申请单》(见附件1),《员工出差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数,由部门负责人审核签字后,公司总经办审批后方可办理出差。 3、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据,按公司出差费用标准规定进行审核,经审核后方可报销差旅费。

差旅费大包干补助多少钱

2014差旅费包干管理办法差旅费大包干补助多少钱 第一篇 天峨乡九年制学校 差旅费管理办法 根据仁寿县财政局仁财行[2014]163号文件精神,结合学校实际,特制定天峨乡九年制学校差旅费管理办法。 一、公务出差审批制度 1、学校凡公务出差必须先审批再出差。审批时出示上级通知或文件,也可以是片区教研组领导的短信通知或安排,形成书面材料。学校安排出差的,在事由栏注明具体安排情况。 2、审批单交分管领导和学校负责人审批,出差归校后及时填写报销单,完善签字程序后将所有材料交出纳报销费用。手续不全时出纳应不支付报销经费。

差旅费报销规范

差旅费报销的管理要求差旅费报销规范 第一篇 差旅费报销管理要求 第一条: 出差员工的市内住宿费、伙食补贴费、目的地市内交通费,实行“总额包干、分项计算、限额扣除、超支不补”的办法(实报实销人员除外)。总额包干按实际住宿天数计算报销,伙食补贴费按出差的日历天数减去实际住宿天数计算报销,市内交通费按在出差目的地天数减去实际住宿天数计算报销。当天往返的不报销住宿费。 第二条: 出差审批规定 一、出差审批权限及报销手续的规定:员工出差均须经总经理或董事长批准,总监以上人员出差由董事长批准,出差人返回单位一周内凭批准后的《出差申请表》和发票办理报销手续。 二、部门领导应根据工作需要确定出差人数、地点和时间,严格控制差旅费用,非本公司业务需要的会议、学习等,审批人不得批准出差。 三、出差借支差旅费审批按资金开支程序执行,其流程如下: 出差人申请→部门领导审核→主管副总审核→财务部审核→总经理审批,两人以上出差由职务最高者借支和报销。 第三条: 差旅费用报